镇清理小金库自查报告【优质3篇】
镇清理小金库自查报告 篇一
自查报告
为了进一步加强镇清理小金库工作的规范性和透明度,确保资金使用的合法性和公正性,我镇特进行了一次自查工作。本报告将详细介绍我们的自查情况、存在的问题以及所采取的措施,以期达到监督和改进的目的。
一、自查情况
我们对镇清理小金库的使用情况进行了全面的自查,包括资金的来源、使用记录、报销凭证等方面的内容。通过对相关文件的梳理和核对,我们发现了一些问题,主要包括资金使用记录不完整、报销凭证不规范等方面。
二、存在的问题
1. 资金使用记录不完整:在自查过程中,我们发现一些资金使用记录的缺失情况,有些项目的支出没有详细记录,导致无法准确核对资金的使用情况。
2. 报销凭证不规范:部分报销凭证的填写不规范,缺乏必要的明细和支持文件,无法清晰地了解报销的具体内容和依据。
三、采取的措施
针对上述问题,我们立即采取了以下措施:
1. 完善资金使用记录:对于缺失的资金使用记录,我们进行了补充和整理,确保每一笔资金都能够得到准确记录。
2. 规范报销凭证:对于不规范的报销凭证,我们要求相关人员进行修改和补充,确保每一张报销凭证都能够清晰地反映报销的内容和依据。
3. 加强培训和指导:针对镇清理小金库的管理人员,我们将加强培训和指导,提高他们对资金使用和报销凭证填写的规范性和准确性的认识。
四、下一步工作
我们将继续加强对镇清理小金库的监督和管理,确保资金使用的合法性和公正性。下一步,我们将进行定期的自查工作,加强与相关部门的沟通和协作,建立健全的内部审核机制,确保资金使用的透明度和安全性。
结语
通过本次自查工作,我们发现了一些问题,并采取了相应的措施进行整改。我们相信,在全体工作人员的共同努力下,镇清理小金库的管理将进一步规范和透明,为镇民提供更好的服务和保障。
镇清理小金库自查报告 篇二
镇清理小金库自查报告
为了确保镇清理小金库的资金使用合规和透明,我镇进行了一次自查工作,以发现问题并采取相应措施加以改进。下面是自查报告的详细内容。
一、自查情况
在本次自查工作中,我们对镇清理小金库的使用情况进行了仔细的梳理和核对。通过对资金来源、使用记录、报销凭证等方面的检查,我们发现了一些问题,主要包括资金使用记录不完整、报销凭证不规范等方面。
二、存在的问题
1. 资金使用记录不完整:在自查过程中,我们发现一些资金使用记录的缺失情况,有些项目的支出没有详细记录,导致无法准确核对资金的使用情况。
2. 报销凭证不规范:部分报销凭证的填写不规范,缺乏必要的明细和支持文件,无法清晰地了解报销的具体内容和依据。
三、采取的措施
为解决上述问题,我们立即采取了以下措施:
1. 完善资金使用记录:对于缺失的资金使用记录,我们进行了补充和整理,确保每一笔资金都能够得到准确记录。
2. 规范报销凭证:对于不规范的报销凭证,我们要求相关人员进行修改和补充,确保每一张报销凭证都能够清晰地反映报销的内容和依据。
3. 加强培训和指导:针对镇清理小金库的管理人员,我们将加强培训和指导,提高他们对资金使用和报销凭证填写的规范性和准确性的认识。
四、下一步工作
我们将继续加强对镇清理小金库的监督和管理,确保资金使用的合法性和公正性。下一步,我们将进行定期的自查工作,加强与相关部门的沟通和协作,建立健全的内部审核机制,确保资金使用的透明度和安全性。
结语
通过本次自查工作,我们发现了一些问题,并采取了相应的措施进行整改。我们相信,在全体工作人员的共同努力下,镇清理小金库的管理将进一步规范和透明,为镇民提供更好的服务和保障。我们将持续加强自查工作,确保资金的合规使用,为镇民营造一个和谐、透明的金融环境。
镇清理小金库自查报告 篇三
达州市达川区财政局:
根据达川财监督【2014】1号文件通知要求,为贯彻落实中央八项规定和小金库专项治理自查自纠工作,经研究,结合我镇实际,迅速开展了自查自纠活动,现就自查的有关情况报告如下:
一、提高思想认识,坚决纠正四风
石板镇继续组织党员领导干部深入学习中央八项规定精神和区委区政府有关改进作风、厉行节约的规定,深刻认识贯彻落实中央八项规定精神、反对四风的重要性和紧迫性,坚定长期作战的信心和决心,克服惯性思维、侥幸心理,坚决纠正四风。
二、强化两个责任,推动工作落实
我镇把贯彻落实中央八项规定严肃财经纪律和清理小金库工作作为当前和今后长期的重要政治任务来抓,切实担负好党风廉政建设的主体责任,加强统一领导,建立健全反腐领导体制和工作机制。
三、加强工作监督,实施长效监督
重点围绕清理内容开展清查活动,对各类帐户、票据进行认真细致的清查,均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。 各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
四、开展自查自纠,整改存在问题
经我镇再次进行自查自纠,深入查找贯彻落实中央八项规定精神和小金库专项治理工作等方面存在的问题和不足。经自查,结果如下:
1、本单位无违规隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、私分和转移预算收入、罚没收入、行政事业收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入情况。
2、本单位不存在超预算无预算安排支出,不存在出国出境情况,不存在公务车购置及运行费用,不存在发放礼品、礼金等情况;不存在公款大吃大喝、超标准公务接待情况;不存
在计划外召开会议和培训,不存在违规扩大开支范围、擅自提高开支标准等情况。3、本单位不存在违规采购资产、无预算及超预算采购资产情况。
4、本单位均严格按照国有资产相关法律法规进行资产配置、使用、处置,无违规情况。
5、本单位不存在未设置会计账簿,所有财务资料完整,符合会计法律法规,从事会计工作人员均具备从业资格。
6、本单位不存在非法印制票据,不存在转让、出借、串用、代开票据情况。
7、本单位无违反法律及其他有关规定设立小金库情况。