学校治理小金库自查自纠报告【优质3篇】
学校治理小金库自查自纠报告 篇一
自查自纠是学校治理中的重要环节,通过自查自纠可以及时发现和纠正问题,确保学校治理的透明和规范。本文将结合学校治理小金库的实际情况,对学校进行自查自纠,并提出相应的改进措施。
首先,我们对学校治理小金库进行了全面的自查,发现存在以下问题:
1. 小金库使用不规范:部分资金未按规定流入小金库,而是直接用于学校的日常开支,导致小金库的资金来源不明确。
2. 财务记录不完整:小金库的财务记录不规范,缺乏详细的账目和凭证,无法清晰地反映小金库的资金流动情况。
3. 缺乏监督机制:学校对小金库的管理和监督存在缺失,没有建立健全的审核和审计机制,容易引发财务管理风险。
针对以上问题,我们制定了以下改进措施:
1. 严格执行资金管理制度:明确规定小金库资金的来源和使用范围,加强资金流入小金库的监督和管理,确保资金的合法性和规范性。
2. 完善财务记录:建立健全的财务记录制度,要求小金库每笔资金流动都有详细的账目和凭证,确保财务记录的准确性和完整性。
3. 加强监督机制:建立小金库的审核和审计制度,定期对小金库进行内部审计和外部审计,确保资金的安全和合规性。
4. 提升管理水平:加强对小金库管理人员的培训和教育,提高他们的管理水平和财务素养,确保他们能够胜任小金库管理的工作。
通过以上改进措施的实施,我们相信学校治理小金库的问题将得到有效的解决,学校的财务管理将更加规范和透明。
学校治理小金库自查自纠报告 篇二
学校治理小金库是学校日常管理工作中的重要环节,也是保障学校财务安全和规范的关键。为了发现和解决学校治理小金库存在的问题,我们进行了全面的自查自纠,并提出了相应的改进措施。
在自查过程中,我们发现了以下问题:
1. 小金库资金使用不规范:部分资金未经过审批程序,直接用于学校的日常开支,导致小金库的资金来源不明确。
2. 财务记录不完整:小金库的财务记录不规范,缺乏详细的账目和凭证,无法准确反映小金库的资金流动情况。
3. 监督机制不健全:学校对小金库的管理和监督存在缺失,没有建立有效的审核和审计机制,容易引发财务管理风险。
为了解决以上问题,我们提出了以下改进措施:
1. 加强资金使用管理:明确规定小金库资金的使用范围和流程,加强对资金流入小金库的监督和管理,确保资金的合法性和规范性。
2. 完善财务记录制度:建立健全的财务记录制度,要求小金库每笔资金流动都有详细的账目和凭证,提高财务记录的准确性和完整性。
3. 建立监督机制:建立小金库的审核和审计制度,定期对小金库进行内部审计和外部审计,确保资金的安全和合规性。
4. 提升管理水平:加强小金库管理人员的培训和教育,提高他们的管理水平和财务素养,确保他们能够胜任小金库管理的工作。
通过以上改进措施的实施,我们相信学校治理小金库的问题将得到有效的解决,学校财务管理的规范性和透明度将得到进一步提升。
学校治理小金库自查自纠报告 篇三
治理小金库是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施,学校小金库自查报告。为认真贯彻落实市办发《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:
一、认真学习,提高认识。
全市小金库专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、加强领导,责任分工。
为了保障治理工作顺利进行,我校成立了治理小金库专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,小金库专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与,由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
学校小金库专项治理工作领导小组名单:
组 长:副组长:成 员:
举报电话:
三、明确要求,重点治理。
根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2007年以来各项小金库资金的收支数额,以及2006年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。
按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。
二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。
三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行收支两条线管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
五、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小
金库的出现。虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
四、整改建章,规范完善
我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。