乡镇卫生院财务自查报告(通用3篇)

乡镇卫生院财务自查报告 篇一

乡镇卫生院财务自查报告

近年来,乡镇卫生院在服务农村居民健康方面发挥着重要的作用。然而,由于乡镇卫生院经费有限,财务管理存在一定的难题。为了确保财务管理的透明度和合规性,乡镇卫生院决定进行一次财务自查。以下是自查报告的主要内容。

首先,我们对乡镇卫生院的财务记录进行了全面的审查。通过对账簿、收支凭证和财务报表的核对,我们发现了一些问题。其中最主要的问题是资金使用不清晰,导致财务流程的不透明。为了解决这个问题,我们建议乡镇卫生院建立一个严格的财务管理制度,确保每一笔资金的使用都有明确的记录和合理的解释。

其次,我们对乡镇卫生院的收入来源进行了分析。乡镇卫生院的主要收入来自于农民的自费医疗费用和政府的财政拨款。在这方面,我们没有发现任何问题。然而,我们也提醒乡镇卫生院要加强对收入的监控,确保收入的真实性和合法性。

另外,我们还对乡镇卫生院的支出进行了审查。通过对支出凭证的核对,我们发现了一些问题。其中最主要的问题是一些支出没有明确的用途和合理的依据。为了解决这个问题,我们建议乡镇卫生院建立一个审批制度,确保每一笔支出都有明确的用途和合理的依据。

最后,我们对乡镇卫生院的资产进行了盘点。通过对资产清单的核对,我们发现了一些问题。其中最主要的问题是一些资产没有完整的登记和标记。为了解决这个问题,我们建议乡镇卫生院建立一个资产管理制度,确保每一项资产都有完整的登记和标记。

总的来说,乡镇卫生院财务自查报告显示了存在一些问题,但并不严重。通过建立严格的财务管理制度、加强对收入的监控、建立审批制度和资产管理制度,乡镇卫生院可以提高财务管理的透明度和合规性,为农村居民提供更好的医疗服务。

乡镇卫生院财务自查报告 篇二

乡镇卫生院财务自查报告

近年来,乡镇卫生院在服务农村居民健康方面发挥着重要的作用。然而,由于乡镇卫生院经费有限,财务管理存在一定的难题。为了确保财务管理的透明度和合规性,乡镇卫生院决定进行一次财务自查。以下是自查报告的主要内容。

首先,我们对乡镇卫生院的财务记录进行了全面的审查。通过对账簿、收支凭证和财务报表的核对,我们发现了一些问题。其中最主要的问题是资金使用不清晰,导致财务流程的不透明。为了解决这个问题,我们建议乡镇卫生院建立一个严格的财务管理制度,确保每一笔资金的使用都有明确的记录和合理的解释。

其次,我们对乡镇卫生院的收入来源进行了分析。乡镇卫生院的主要收入来自于农民的自费医疗费用和政府的财政拨款。在这方面,我们没有发现任何问题。然而,我们也提醒乡镇卫生院要加强对收入的监控,确保收入的真实性和合法性。

另外,我们还对乡镇卫生院的支出进行了审查。通过对支出凭证的核对,我们发现了一些问题。其中最主要的问题是一些支出没有明确的用途和合理的依据。为了解决这个问题,我们建议乡镇卫生院建立一个审批制度,确保每一笔支出都有明确的用途和合理的依据。

最后,我们对乡镇卫生院的资产进行了盘点。通过对资产清单的核对,我们发现了一些问题。其中最主要的问题是一些资产没有完整的登记和标记。为了解决这个问题,我们建议乡镇卫生院建立一个资产管理制度,确保每一项资产都有完整的登记和标记。

总的来说,乡镇卫生院财务自查报告显示了存在一些问题,但并不严重。通过建立严格的财务管理制度、加强对收入的监控、建立审批制度和资产管理制度,乡镇卫生院可以提高财务管理的透明度和合规性,为农村居民提供更好的医疗服务。

乡镇卫生院财务自查报告 篇三

XXXX卫生局:

根据县局《关于县乡医疗卫生单位20XX年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求,XXXXX卫生院按照自查的范围和项目,结合本院20XX年的实际情况,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报:

一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等,做到有章可循。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

二、预算执行和会计核算情况

1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

4、20XX年收支结余:20XX年年末结余14万元,提取专用基金(职工福利基金)6万元,转入事业基金8万元。

三、预算外资金收支管理情况:

由于本院业务用房20XX年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的XXXX门诊(1-6月)XXXX门诊部(1-9月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是:职工的全额工资和全部津贴全部到位,未增加新的债务,达到收支两条线的运行模式,无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。

总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放,差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支,并实行

经办人、院长、财务签审小组三签字,无挥霍浪费现象。

四、银行帐号开设和管理

全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。

五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况

总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理,实行验旧领新,对各点的票据领用建立了详细台帐,保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作,20XX年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事,无乱收费、乱罚款行为。

六、专项资金的管理使用

合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求,在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实,既不存在虚报冒领、恶意套取,也不存在滞留、挤占、挪用。

七、资产管理情况:

因XXX门诊于20XX年7月迁至总院,除购置了办公桌椅、空调、打印机外,未购置大的固定资产。

20XX年省配村卫生室资产25套,按卫生厅要求纳入医院财产管理,现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室,20XX年医院逐卫生室进行财产清查,并签定了使用协议,明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。

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