企业所得税退税申请书(优选4篇)

企业所得税退税申请书 篇一

尊敬的税务局领导:

您好!我是XX企业的纳税人,现向贵局提出企业所得税退税申请。以下是我对退税事宜的详细说明:

一、退税原因

我公司是一家从事制造业的企业,近期遇到了一些经营困难。由于市场需求的下降和原材料价格的上涨,导致我们的销售收入大幅减少,同时生产成本也大幅增加。基于此,我公司经过认真核算,发现存在应退还的企业所得税。

二、退税金额计算

根据我公司的财务数据,我们计算出应退税金额为XX万元。具体计算如下:

1. 销售收入减少所致的亏损:XX万元

2. 原材料价格上涨导致的成本增加:XX万元

3. 销售费用和管理费用增加:XX万元

三、申请材料

为了支持退税申请,我公司已经准备了以下材料:

1. 企业所得税申报表

2. 财务报表和审计报告

3. 销售收入减少和成本增加的相关证明材料

4. 其他与退税申请相关的资料

四、申请理由

我公司的退税申请有以下合法和合理的理由:

1. 市场环境变化:市场需求的下降和原材料价格的上涨导致了我公司的经营困难,这已经在相关数据和报告中得到了充分体现。

2. 经营策略调整:为了应对市场变化,我公司已经采取了一系列的调整措施,包括降低生产成本、优化经营结构等,这也证明了我们的诚意和努力。

3. 维护就业和稳定经济:退税申请的成功将有助于我公司保持正常的运营和稳定的就业,对于维护社会稳定和促进经济发展具有积极意义。

五、期望与承诺

我公司希望贵局能审慎考虑我们的退税申请,尽快处理并给予答复。我们承诺如实提供相关材料和信息,并遵守税法的规定,履行企业的纳税义务。

请您审查我们的申请,并在合理的范围内给予我们退税的支持和帮助。我们相信,贵局会根据法律法规的要求,公正、公平地处理我们的申请。

谢谢您的关注和支持!

XX企业代表

日期:XXXX年XX月XX日

企业所得税退税申请书 篇二

尊敬的税务局领导:

您好!我是XX企业的纳税人,我公司现向贵局提出企业所得税退税申请。以下是我对退税事宜的详细说明:

一、退税原因

我公司是一家从事高新技术产业的企业,近期进行了一项技术创新项目。根据国家税收政策,我公司符合享受企业所得税优惠政策的条件,因此我们希望能够退还相应的企业所得税。

二、退税金额计算

根据我公司的财务数据,我们计算出应退税金额为XX万元。具体计算如下:

1. 技术创新项目的研发成本:XX万元

2. 可抵扣的研发费用:XX万元

3. 享受企业所得税优惠政策的税额:XX万元

三、申请材料

为了支持退税申请,我公司已经准备了以下材料:

1. 企业所得税申报表

2. 技术创新项目的研发报告和相关证明材料

3. 其他与退税申请相关的资料

四、申请理由

我公司的退税申请有以下合法和合理的理由:

1. 技术创新项目的重要性:该项目是我公司的核心竞争力之一,对于提高企业的技术水平和市场竞争力具有重要意义。

2. 税收政策支持:根据国家税收政策,我公司符合享受企业所得税优惠政策的条件,希望能够按照相关规定退还相应的税款。

3. 推动创新发展:退税申请的成功将有助于我公司继续进行更多的技术创新项目,推动创新发展和经济转型升级。

五、期望与承诺

我公司希望贵局能审慎考虑我们的退税申请,并根据国家税收政策的要求进行处理。我们承诺如实提供相关材料和信息,并履行企业的纳税义务。

请您审查我们的申请,并尽快处理并给予答复。我们相信,贵局会根据法律法规的要求,公正、公平地处理我们的申请。

谢谢您的关注和支持!

XX企业代表

日期:XXXX年XX月XX日

企业所得税退税申请书 篇三

国家税务局:

  我公司于xxxx年5月31日完成xxxx年度企业所得税汇算清缴,xxxx年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额 元;xxxx年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额 元;xxxx年度多缴纳企业所得税额 元;xxxx年度应退企业所得税额 元。

  根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。”及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发[2009]79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。”之规定,我公司申请退税 元。

  特此申请,请贵局审核予以退税。

  附送资料

  1、xxxx年度企业所得税申报表

  2、xxxx年一至四季度预缴企业所得税缴款书

  江苏XX机械有限公司

  20xx年x月x日

  篇二:企业

所得税退税申请书范文

东城区国税二所:

  本企业20XX年度年终汇算调整后所得131991.95元,弥补(20XX年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20XX年度)未弥补亏损额:22245.89元,2011年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的亏损额为:156659.01元,本企业2012年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202223.45元。( 2011年度未弥补亏损额为:156659.01元, 2012年度45564.44元)

  本企业2013年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,(计算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

  经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。

  致此

  xx有限责任公司

  20XX年6月6日

企业所得税退税申请书 篇四

______________国家税务局进出口税收管理分局(处)

  我单位下列出口货物(见所附明细表)因______________________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的.补充通知》(国税发 [200X]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[200X]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

  企业(公章)

  申请日期:年 月 日

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