项目部小金库自查报告(优秀3篇)

项目部小金库自查报告 篇一

近期,为了确保项目部小金库的财务管理工作规范有序,我们开展了一次自查工作。本次自查主要针对项目部小金库的资金流入流出、账务记录、资金使用等方面进行了全面检查。经过认真核查,我们发现了一些问题,并及时采取了相应措施进行整改。

首先,在资金流入方面,我们发现了一些问题。在收款环节,有时会出现收款人员在记录收款金额时出现错误的情况。为了解决这一问题,我们决定加强对收款人员的培训,提高其操作技能。同时,我们还计划引入收款系统,通过自动化的方式记录收款金额,减少人为错误的发生。

其次,在资金流出方面,我们也发现了一些问题。在报销环节,有时会出现报销单填写不规范、凭证不全的情况。为了解决这一问题,我们将加强对报销人员的培训,确保他们能够正确填写报销单,并提供完整的凭证。另外,我们还计划引入电子报销系统,通过电子化的方式管理报销流程,提高效率和准确性。

此外,在小金库账务记录方面,我们也发现了一些问题。有时会出现账务记录不及时、不准确的情况。为了解决这一问题,我们将加强对财务人员的监督,确保他们能够及时记录账务,并准确无误地进行核算。同时,我们还计划引入财务管理软件,通过自动化的方式记录账务,提高准确性和效率。

最后,在资金使用方面,我们发现了一些问题。有时会出现资金使用不规范、超出预算的情况。为了解决这一问题,我们将加强对项目部各项支出的监督和管理,建立严格的审批制度,确保资金使用符合预算和规定。同时,我们还将加强与财务部门的沟通,及时了解资金使用情况,确保项目部小金库的资金使用合理有效。

通过本次自查工作,我们发现了一些问题,并提出了相应的整改措施。我们相信,只要我们认真贯彻执行这些措施,项目部小金库的财务管理工作一定会得到进一步的改善,为项目部的发展提供坚实的财务支持。

项目部小金库自查报告 篇二

为了确保项目部小金库的财务管理工作规范有序,我们积极开展了一次自查工作。本次自查针对项目部小金库的资金流入流出、账务记录、资金使用等方面进行了全面检查。经过认真核查,我们发现了一些问题,并及时采取了相应措施进行整改。

在资金流入方面,我们发现了一些问题。有时会出现收款人员在记录收款金额时出现错误的情况。为了解决这一问题,我们决定加强对收款人员的培训,提高其操作技能。同时,我们还计划引入收款系统,通过自动化的方式记录收款金额,减少人为错误的发生。

在资金流出方面,我们也发现了一些问题。有时会出现报销单填写不规范、凭证不全的情况。为了解决这一问题,我们将加强对报销人员的培训,确保他们能够正确填写报销单,并提供完整的凭证。另外,我们还计划引入电子报销系统,通过电子化的方式管理报销流程,提高效率和准确性。

此外,在小金库账务记录方面,我们也发现了一些问题。有时会出现账务记录不及时、不准确的情况。为了解决这一问题,我们将加强对财务人员的监督,确保他们能够及时记录账务,并准确无误地进行核算。同时,我们还计划引入财务管理软件,通过自动化的方式记录账务,提高准确性和效率。

最后,在资金使用方面,我们发现了一些问题。有时会出现资金使用不规范、超出预算的情况。为了解决这一问题,我们将加强对项目部各项支出的监督和管理,建立严格的审批制度,确保资金使用符合预算和规定。同时,我们还将加强与财务部门的沟通,及时了解资金使用情况,确保项目部小金库的资金使用合理有效。

通过本次自查工作,我们发现了一些问题,并提出了相应的整改措施。我们相信,只要我们认真贯彻执行这些措施,项目部小金库的财务管理工作一定会得到进一步的改善,为项目部的发展提供坚实的财务支持。

项目部小金库自查报告 篇三

理小金库是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施,下面是小编为大家收集的小金库自查报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!

小金库自查报告范文(一)

根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财[2009]120号)和《关于进一步做好全区工商系统小金库专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求,结合廉政风险点防范工作的深入开展,我局积极组织实施小金库自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下:

一、制定工作方案,成立组织机构,为专项治理工作的实施提供了组织保障

为切实落实好小金库专项治理工作,成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的小金库专项治理工作领导小组,负责组织实施小金库自查自纠工作,并本着实事求是的工作态度,按规定要求认真开展小金库自查自纠工作。同时,我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施,组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作方案及其补充通知,提高本局各单位对清理小金库专项治理自查自纠工作重要性的认识。自查报告范文

二、明确专项治理范围和内容

(一)专项治理范围:

本局内设各科、室、队,工商所及协会等。

(二)专项治理内容:

凡违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等,继续保留咨询服务部和银行帐户的,工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的,各级协会财务未进单位财务统一代管核算的,均视同私设小金库,纳入治理范围。重点是2007年以来各项小金库资金的收支数额,以及2006年底小金库资金滚存余额和形成的资产。自查报告范文

三、按照五查五看五个到位,认真开展小金库专项治理自查自纠工作

按照小金库专项治理工作实施方案的安排,本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度,自2009年5月21日至6月10日,我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法,重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立小金库的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立小金库的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立小金库的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立小金库的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立小金库的行为。自查报告范文

四、清查结果

经全面细致的自查、清查,我局不存在小金库现象。我们的体会是:

(一)领导务实,作风扎实。局领导特别是一把手能够很好的坚持民主集中制原则,对大额开支做到集体研究,民主决策。

(二)各项财经纪律得到有效执行。局领导特别是一把手能够以身作则,带头执行各项财务制度和财经纪律,严格执行政府采购制度。

(三)银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用,严格监控各银行帐户资金的流动,定期检查各部门资金的收支情况,督查各部门按规定要求正确使用资金。

(四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生,确保资金的有效使用。2008年以来,我局先后完善财务管理制度6个。

小金库自查报告范文(二)

治理小金库是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发[20**]《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:

一、认真学习,提高认识。

全市小金库专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家,认真学习有关文件

和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导,责任分工。

为了保障治理工作顺利进行,我校成立 了治理小金库专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,小金库专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

学校小金库专项治理工作领导小组名单:

组 长:副组长:成 员:

举报电话:

三、明确要求,重点治理。

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是20**年以来各项小金库资金的收支数额,以及20**年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。

按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行收支两条线管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

四、整改建章,规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

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