审计局上半年工作总结(最新3篇)
审计局上半年工作总结 篇一
审计局上半年工作总结
今年的上半年,审计局在党中央和上级主管部门的正确领导下,认真贯彻中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻落实全面从严治党要求,全面提高审计工作质量和水平。我们紧紧围绕中央重大决策部署,坚持问题导向,围绕重点领域和关键环节,开展了一系列有针对性的审计活动,取得了一定的成效。
一、加强审计监督,推动政府决策的科学化和规范化。我们加大了对政府决策的审计监督力度,重点关注了重大项目建设、国有资产管理、财政资金使用等方面。通过审计发现的问题,及时向有关部门提出整改建议,推动政府决策的科学化和规范化,为经济发展提供有力支撑。
二、加强财务审计,推动财务管理的规范化和透明化。我们加大了对企事业单位财务状况的审计力度,重点关注了财务管理制度的完善、财务制度的执行情况以及财务数据的真实性等方面。通过审计发现的问题,及时向企事业单位提出改进建议,推动财务管理的规范化和透明化,维护了国家财政秩序。
三、加强绩效审计,推动绩效管理的科学化和有效性。我们加大了对政府绩效管理的审计力度,重点关注了绩效目标的制定、绩效评价的执行情况以及绩效结果的运用等方面。通过审计发现的问题,及时向有关部门提出改进建议,推动绩效管理的科学化和有效性,提高了政府工作的效能。
四、加强风险审计,推动风险防控的有效性和可持续性。我们加大了对企事业单位风险管理的审计力度,重点关注了风险评估的科学性、风险防控的有效性以及风险应对的可持续性等方面。通过审计发现的问题,及时向企事业单位提出改进建议,推动风险防控的有效性和可持续性,保障了企事业单位的安全稳定运行。
总的来说,今年上半年,我们牢记审计工作的职责使命,不断创新工作方式方法,加强了各项审计工作的统筹协调和监督检查,进一步提高了审计工作的质量和效益。但与此同时,我们也要清醒地认识到,当前我国经济面临复杂多变的国内外环境,审计工作面临的任务和挑战仍然艰巨繁重。下半年,我们将继续深入贯彻落实党中央决策部署,坚持问题导向,加强协同合作,提高审计工作的科学化水平,为经济高质量发展提供坚实保障。
审计局上半年工作总结 篇二
审计局上半年工作总结
回顾过去半年的工作,审计局在党中央的坚强领导下,认真贯彻中央经济工作会议精神,紧密结合经济发展实际,紧跟时代潮流,扎实开展工作,取得了一系列重要成果。
一、加强党风廉政建设,推动全面从严治党向纵深发展。我们坚持党的领导,加强党风廉政建设,深入推进党风廉政建设责任制,严肃查处了一批党员干部违纪违法问题,进一步净化了政治生态,为党和政府工作提供了坚强保障。
二、加强队伍建设,提高审计工作人员素质和能力。我们高度重视队伍建设,深入实施人才强局战略,加大对审计工作人员的培训力度,提高他们的业务水平和职业素养,为审计工作提供了坚实的人才支持。
三、加强信息化建设,提高审计工作效率和质量。我们大力推进信息化建设,加强对审计数据的收集、分析和利用,提高审计工作的效率和质量。通过信息化手段,我们能够更快、更准确地获取审计对象的相关数据,为审计工作提供科学依据。
四、加强国际交流合作,提高审计工作的国际影响力。我们积极参与国际审计组织的活动,加强与国际同行的交流与合作,提高了审计工作的国际影响力。同时,我们还加强了与相关国家和地区审计机构的合作,共同应对全球性挑战,推动审计工作的国际化发展。
总的来说,今年上半年,审计局充分发挥了审计的监督作用,推动了政府决策的科学化和规范化,促进了经济的健康发展。同时,我们也要清醒认识到,面对当前复杂多变的形势和任务,我们必须始终保持清醒头脑,履行好审计监督职责,切实提高审计工作的质量和水平。下半年,我们将继续加强党风廉政建设,推动队伍建设,加强信息化建设,拓展国际交流合作,为实现经济高质量发展提供有力保障。
审计局上半年工作总结 篇三
二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。
三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计
(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。
(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要
是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。共2页,当前第1页12<>(五)、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。
五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。
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