审计工作年度总结范文【优选3篇】

审计工作年度总结范文 篇一

我所在的审计部门在过去的一年里取得了令人骄傲的成绩。通过不懈努力和团队协作,我们成功完成了一系列复杂的审计任务,并提供了准确的财务报表和审计意见,为企业的发展和决策提供了有力的支持。

在过去的一年里,我们审计了多家上市公司和大型企业,涉及多个行业领域。我们严格按照国家审计准则和相关法律法规进行审计工作,确保了审计的独立性和专业性。我们充分利用现代审计技术和工具,提高了审计效率和准确性。

在审计过程中,我们注重了解企业的业务模式和经营情况,深入分析了企业的财务状况和风险因素。我们通过对企业的内部控制制度和风险管理体系进行评估,发现了一些问题并提出了改进建议。我们与企业管理层进行了充分沟通和合作,共同解决了一些重要问题,为企业的可持续发展提供了保障。

在审计工作中,我们注重团队合作和知识分享。我们定期组织培训和讨论会,提高团队成员的专业水平和审计技能。我们积极分享经验和教训,总结了一些好的做法和经验教训,为今后的审计工作提供了参考。

通过一年的努力,我们所在的审计部门取得了显著的成绩。我们得到了企业和客户的高度认可和赞扬,树立了良好的行业声誉。我们将继续努力,进一步提高审计质量和效率,为企业的发展和社会的进步贡献力量。

审计工作年度总结范文 篇二

在过去的一年里,我所在的审计部门取得了令人满意的成绩。通过团队的共同努力和不懈奋斗,我们成功完成了一系列审计任务,提供了准确的审计意见和建议,为企业的健康发展和风险控制提供了有力的支持。

在审计工作中,我们始终坚持公正、客观、独立的原则,严格按照国家审计准则和相关法律法规进行工作。我们注重了解企业的业务模式和经营情况,深入分析了企业的财务状况和风险因素。我们通过对企业的内部控制制度和风险管理体系的评估,发现了一些问题并提出了改进建议。我们与企业管理层进行了充分沟通和合作,共同解决了一些重要问题,为企业的可持续发展提供了保障。

在审计过程中,我们充分利用现代审计技术和工具,提高了审计效率和准确性。我们注重团队合作和知识分享,定期组织培训和讨论会,提高团队成员的专业水平和审计技能。我们积极总结经验和教训,总结了一些好的做法和经验教训,为今后的审计工作提供了参考。

通过一年的努力,我们所在的审计部门取得了显著的成绩。我们的工作得到了企业和客户的高度认可和赞扬,树立了良好的行业声誉。我们将继续努力,进一步提高审计质量和效率,为企业的发展和社会的进步贡献力量。

审计工作年度总结范文 篇三

对于目前的审计工作,我觉得我们仍然停留在稽查的阶段,还未真正做到内审的需要,随着我们银行的不断发展,我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然,同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大,对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训,同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线,现在又即将推出一个全新的审计系统,工作方式在不断的改变,所学习的知识不只停留在制度上,对于新系统的运用,新工作方法的实应等等,对于我们来说都是一次全新的挑战,唯一不断的学习,才能适应不断升级的工作方法,否则唯有被淘汰。不骄傲不自满,努力学习和创新,不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户,是闭门造车还是勇敢的走出去,这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足,理论知识的不全面,人际交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解决的难题,为此我专门为自己制定了

一个学习计划,每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己,我坚信自己一定能够战胜自己。

半年的工作已经结束,新的工作才刚刚开始,每一天都是一个全新的挑战,我有信心在未来的审计工作中做得更好。

银行审计个人工作总结

根据中支内审工作部署,20XX年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:

(一)积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况,基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看,瑞安支局能够较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法,建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。

今年我们通过审计调查,共发现了违规现象20余项,提出整改建议20条,大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

(二)积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效。

1、领导重视,强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施;强化整改改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织,确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理,认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查。

3、强化责任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。

4、严格督促,实现整改目标。针对个别未整改到位的问题,督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动,真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

(三)积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计,对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待,保质保量完成任务。

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